Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-217.478,30 €
Personalwesen
Personalwesen
-217.478,30 €
67,74%
-85.981,38 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-85.981,38 €
26,78%
-6.444,24 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-6.444,24 €
2,01%
-5.869,23 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-5.869,23 €
1,83%
-3.342,24 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-3.342,24 €
1,04%
-1.923,03 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-1.923,03 €
0,60%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -321.038,42 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | 4.263.208,28 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.477.347,07 € |
15: Abschreibungen | 173.908,67 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 25.406,24 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 523.123,40 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.462.993,66 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 8.141.955,24 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 8.141.955,24 € |